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Empenho nº299

Exercício: 2025

NºEmpenho: 299

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 144/2025

Valor Empenho: R$ 408,70

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0012-01

Despesa Tipo: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Subdespesa: 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.1.90.13.02

Valor Liquidado: R$ 408,70

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 408,70

Ordem de Pagamento: 8559/499

Objeto: INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES.

Itens do Empenho: Item 1: INSS PATRONAL
Quantidade: 1
Valor Unitário: R$ 408,70