Seção de atalhos e links de acessibilidade

Seção de atalhos e links

Portal Transparência

Empenho nº111

Exercício: 2022

NºEmpenho: 111

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Processo: 043/2022

Valor Empenho: R$ 1.697,50

Credor: MANOEL JOSE DE ARAUJO - EPP

CPF/CNPJ: 84.588.292/0001-15

Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Subdespesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Órgão: 01 - Legislativo Municipal

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal

Função: 01 - Legislativa

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 2001 - GESTÃO PÚBLICA DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Atividades da Câmara Municipal de Vereadores

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercicio Corrente

Código Fonte: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Código Aplicação: 001 - 001 - Repasse do Executivo Municipal

Rubrica Descrição: 3.3.90.30.21

Valor Liquidado: R$ 1.382,50

Valor Anulação: R$ 0,00

Valor Pago: R$ 1.382,50

Ordem de Pagamento: 25282/196

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.

Itens do Empenho: Item 1: AGUA SANITARIA 1000ML
Quantidade: 150
Valor Unitário: R$ 3,50

Item 2: DESODIRIZADOR 360ML
Quantidade: 100
Valor Unitário: R$ 10,60

Item 3: SABAO EM PO SACHE 500GR
Quantidade: 25
Valor Unitário: R$ 4,50