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Informações
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Descrição
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Dados
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 283 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 144/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: LUCIANA PEREIRA DA SILVA Despesa Tipo: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Subdespesa: 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Objeto: AUXILIO ALIMENTAÇÃO SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES |
Valor Empenhado: R$ 166,65 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 284 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 144/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Despesa Tipo: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subdespesa: 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Objeto: INSS PATRONAL SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES |
Valor Empenhado: R$ 145,95 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 280 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 145/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Despesa Tipo: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Subdespesa: 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Objeto: INSS PATRONAL SOBRE Despesas com pagamento da rescisão da servidora VANISCLEIA DE ARAUJO SILVA deste Poder Legislativo. |
Valor Empenhado: R$ 75,26 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 282 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 144/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: LUCIANA PEREIRA DA SILVA Despesa Tipo: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Subdespesa: 3.1.90.11.45.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL Objeto: 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS SOBRE Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES |
Valor Empenhado: R$ 280,70 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 279 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 145/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO Despesa Tipo: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Subdespesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Objeto: Despesas com pagamento da rescisão da servidora VANISCLEIA DE ARAUJO SILVA deste Poder Legislativo. |
Valor Empenhado: R$ 1.795,30 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 281 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 144/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: LUCIANA PEREIRA DA SILVA Despesa Tipo: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Subdespesa: 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Objeto: Despesas com Folha de Pagamento de Férias da Servidora LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES |
Valor Empenhado: R$ 842,09 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 278 Tipo Empenho: Global Nº Processo: 121/2023 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA Despesa Tipo: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subdespesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Objeto: Processo administravo para custear despesas com a contribuição mensal à União de Câmaras e Vereadores de Rondônia UCAVER. Conforme Resolução 233/2021 e alteração pela Resolução 241/2023. |
Valor Empenhado: R$ 12.000,00 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 277 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 088/2025 Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL |
Credor: MARCIO DO NASCIMENTO LIMA Despesa Tipo: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL Subdespesa: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Objeto: CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR MARCIO DO NASCIMENTO LIMA, COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, NO DIA 08/07/2025, levar a Vereadora Elissandra no Tribunal de Contas em uma reunião marcada com o Conselheiro Jaílson. Para buscar informações e transparência a respeito do projeto de criaç… |
Valor Empenhado: R$ 100,00 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 273 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 097/2025 Tipo de Licitação: DISPENSA |
Credor: JAMARI COMÉRCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA-EPP Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Subdespesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa eletrônica: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:Dispensa eletrônica - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -DISPENSA ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
Valor Empenhado: R$ 896,06 Detalhes |
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Exercício: 2025 NºEmpenho: 272 Tipo Empenho: Ordinário Nº Processo: 097/2025 Tipo de Licitação: DISPENSA |
Credor: HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI Despesa Tipo: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Subdespesa: 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa eletrônica: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade:Dispensa eletrônica - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 -DISPENSA ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
Valor Empenhado: R$ 2.431,16 Detalhes |